MUNICÍPIO DE CAFELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
01/2007 à 10/2007
*** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA ***
 
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) DESPESA EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS Saldo a Liquidar (a-e)
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % (e/total e) % (e/a)
(b) (c) (d) (e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I) 17.500.150,00 18.454.321,96 2.937.774,91 13.519.621,12 2.905.951,66 13.459.488,49 97,66 72,93 4.994.833,47
 LEGISLATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 JUDICIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ADMINISTRAÇÃO 2.974.100,00 3.014.489,31 542.146,06 2.383.884,45 542.709,56 2.372.467,95 17,21 78,70 642.021,36
 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SEGURANÇA PÚBLICA 12.000,00 17.000,00 2.272,72 12.147,41 2.272,72 12.147,41 0,09 71,46 4.852,59
 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.181.100,00 1.254.187,62 179.625,92 873.248,33 176.486,38 870.108,79 6,31 69,38 384.078,83
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SAÚDE 3.275.610,00 3.859.038,12 795.942,40 3.012.591,09 774.433,52 2.979.478,35 21,62 77,21 879.559,77
 TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 EDUCAÇÃO 4.181.150,00 4.588.241,82 692.019,31 3.167.395,55 683.557,98 3.157.642,70 22,91 68,82 1.430.599,12
 CULTURA 285.500,00 310.429,49 49.364,64 169.283,28 52.164,64 169.283,28 1,23 54,53 141.146,21
 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 URBANISMO 3.325.800,00 3.707.855,09 462.218,87 2.804.166,68 460.850,77 2.802.164,58 20,33 75,57 905.690,51
 HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 SANEAMENTO 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
 GESTÃO AMBIENTAL 386.000,00 298.000,00 36.301,44 217.462,68 36.292,54 217.453,78 1,58 72,97 80.546,22
 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AGRICULTURA 333.000,00 391.500,00 43.373,16 281.484,82 43.373,16 281.484,82 2,04 71,90 110.015,18
 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 INDÚSTRIA 507.390,00 27.000,00 497,85 8.592,57 497,85 8.592,57 0,06 31,82 18.407,43
 COMÉRCIO E SERVIÇOS 28.000,00 25.010,00 0,00 3.671,75 0,00 3.671,75 0,03 14,68 21.338,25
 COMUNICAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSPORTE 175.000,00 88.070,51 125,28 37.145,42 125,28 37.145,42 0,27 42,18 50.925,09
 DESPORTO E LAZER 320.500,00 338.500,00 54.273,51 247.833,19 53.573,51 247.133,19 1,79 73,01 91.366,81
 ENCARGOS ESPECIAIS 325.000,00 355.000,00 79.613,75 300.713,90 79.613,75 300.713,90 2,18 84,71 54.286,10
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00
 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 657.850,00 554.810,00 68.357,19 322.238,76 68.357,19 322.238,76 2,34 58,08 232.571,24
 TOTAL (III) = (I+II) 18.158.000,00 19.009.131,96 3.006.132,10 13.841.859,88 2.974.308,85 13.781.727,25 100,00 72,50 5.227.404,71